審計(jì)聚焦法人治理 助推國企改革發(fā)展
為推動(dòng)國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化完善,,促進(jìn)國有企業(yè)理順管理體制,、嚴(yán)格制度執(zhí)行,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。市審計(jì)局聚焦“三會(huì)一層”“三重一大”“內(nèi)部審計(jì)”等方面,,對(duì)20余家市屬國有企業(yè)開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查或主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的部分市屬國有企業(yè)存在的法人治理組織結(jié)構(gòu)不健全,、制衡作用不明顯,,重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策制度不完善、執(zhí)行不嚴(yán)格,,對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重視不夠,、監(jiān)督覆蓋不全面等問題,提出審計(jì)整改建議87條并督促被審計(jì)企業(yè)積極整改,,取得較好成效,。
一是健全了相互制衡的組織結(jié)構(gòu)。推動(dòng)5家企業(yè)規(guī)范設(shè)置董事長(zhǎng)和總經(jīng)理崗位,,推動(dòng)16家企業(yè)規(guī)范設(shè)置董事會(huì)各專門委員會(huì),、完善其議事規(guī)則并按規(guī)定履行職責(zé)。二是完善了“三重一大”決策制度,。推動(dòng)8家企業(yè)修訂《“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度》《董事會(huì)議事規(guī)則》等制度12項(xiàng),、9家企業(yè)規(guī)范董事會(huì)決策程序、4家企業(yè)完善董事會(huì)會(huì)議記錄,。三是強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)工作。推進(jìn)8家企業(yè)完善內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,、規(guī)范審計(jì)計(jì)劃的審批和實(shí)施流程,、制定或修訂《公司內(nèi)部審計(jì)辦法》《內(nèi)部審計(jì)整改實(shí)施辦法》等制度17項(xiàng),將企業(yè)重大決策,、重要事項(xiàng)等納入審計(jì)范圍,,不斷豐富內(nèi)部審計(jì)工作內(nèi)容。
后續(xù)市審計(jì)局將進(jìn)一步強(qiáng)化國有企業(yè)法人治理的審計(jì)和整改,,持續(xù)助力企業(yè)健全法人治理結(jié)構(gòu),、提升經(jīng)營管理水平、實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)快速高質(zhì)量發(fā)展,。
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