索引號: | 00835003X/2016-00139 | 發(fā)布機構: | 市政府辦公室 |
生效日期: | 2016-05-30 | 主題分類: | 02A文秘工作 |
關鍵詞: |
瀘州市接待服務中心關于2016年部門預算編制的說明
一,、基本職能及主要工作
市接待服務中心基本職能是在市接待辦公室領導下做好具體接待服務及市級機關后勤服務管理工作,。
二,、部門概況
瀘州市接待服務中心是全額撥款事業(yè)單位,屬于財政一級預算單位,。
三,、收支預算總體情況
2016年公共財政預算撥款總收入1810.6萬元,其中:財政經(jīng)費撥款補助收入1782.11萬元,,上年結轉結余28.49萬元,。預算總支出1810.6萬元,其中:一般公共服務支出1804.86萬元,,醫(yī)療衛(wèi)生支出2.43萬元,,住房保障支出3.31萬元,全年收支平衡,。
四,、支出預算安排情況
2016年預算總支出1810.6萬元。其中:基本支出預算48.15萬元,。主要包括人員工資福利支出,、商品服務支出、對個人和家庭補助支出,。項目支出預算1762.45萬元,。主要包括市委市政府大院維修維護、后勤保障,、周轉房經(jīng)費,,南苑會議中心維修維護設備購置經(jīng)費,市委市政府大院安保,、物業(yè)管理經(jīng)費,,各種會議培訓。
瀘州市接待服務中心
2016年3月9日
市接待服務中心基本職能是在市接待辦公室領導下做好具體接待服務及市級機關后勤服務管理工作,。
二,、部門概況
瀘州市接待服務中心是全額撥款事業(yè)單位,屬于財政一級預算單位,。
三,、收支預算總體情況
2016年公共財政預算撥款總收入1810.6萬元,其中:財政經(jīng)費撥款補助收入1782.11萬元,,上年結轉結余28.49萬元,。預算總支出1810.6萬元,其中:一般公共服務支出1804.86萬元,,醫(yī)療衛(wèi)生支出2.43萬元,,住房保障支出3.31萬元,全年收支平衡,。
四,、支出預算安排情況
2016年預算總支出1810.6萬元。其中:基本支出預算48.15萬元,。主要包括人員工資福利支出,、商品服務支出、對個人和家庭補助支出,。項目支出預算1762.45萬元,。主要包括市委市政府大院維修維護、后勤保障,、周轉房經(jīng)費,,南苑會議中心維修維護設備購置經(jīng)費,市委市政府大院安保,、物業(yè)管理經(jīng)費,,各種會議培訓。
瀘州市接待服務中心
2016年3月9日
瀘州市接待服務中心
關于財政撥款“三公”經(jīng)費2016年預算
情況說明
關于財政撥款“三公”經(jīng)費2016年預算
情況說明
一,、因公出國(境)費
2016年預算安排因公出國(境)0萬元,與2015年預算決算數(shù)一致,,均無因公出國(境)費,。
二、公務接待費
2016年預算安排公務接待費0萬元,,2015年無預算安排,。與2015年預算決算數(shù)一致,均無公務接待費,。
三,、公務用車購置及運行維護費
2016年預算安排公務用車購置及運行維護費0萬元,與2015年預算決算數(shù)一致,,均無公務用車購置及運行維護費,。
2016年預算安排因公出國(境)0萬元,與2015年預算決算數(shù)一致,,均無因公出國(境)費,。
二、公務接待費
2016年預算安排公務接待費0萬元,,2015年無預算安排,。與2015年預算決算數(shù)一致,均無公務接待費,。
三,、公務用車購置及運行維護費
2016年預算安排公務用車購置及運行維護費0萬元,與2015年預算決算數(shù)一致,,均無公務用車購置及運行維護費,。
瀘州市接待服務中心
2016年3月9日
2016年3月9日
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