索引號: | 00835003X/2016-00242 | 發(fā)布機構(gòu): | 市政府辦公室 |
生效日期: | 2016-09-28 | 主題分類: | 01F政府辦事機構(gòu) |
關(guān)鍵詞: |
四川省瀘州市人民政府駐成都辦事處2015年部門決算編制的說明
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┗韭毮?
1,、做好“窗口,、橋梁,、紐帶”工作,。
2,、做好招商引資工作。
3,、做好信訪工作,。
4、做好政務(wù)服務(wù)工作。
?。ǘ?015年重點工作
1,、努力推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展,提升業(yè)務(wù)水平,,搞好政務(wù)服務(wù),。
2、聚精會神抓黨建,,健全完善黨建制度體系,,全面完成各項專題教育活動,嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任,,加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè),。
3、建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)體系,,落實安全責(zé)任制度,,開展安全教育和演練并且做到了零安全事故運行。
4,、積極向上匯報,,加強政務(wù)聯(lián)絡(luò)聯(lián)系,充分發(fā)揮“窗口,、橋梁,、紐帶”職能職責(zé),協(xié)助和參與各項政務(wù)活動,。
5,、高度重視招商引資活動,建立專門機構(gòu)隊伍,,積極參加各類招商引資活動,,完成了市上下達(dá)的招商引資任務(wù)。
6,、信訪維穩(wěn)工作取得了良好的成效,,在全省排在前列,多次獲得省委,、省政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的肯定和好評,。
二、部門概況
辦事處屬于財政一級預(yù)算的行政機關(guān)單位,,下設(shè)行政科和秘書科,,下屬二級決算單位2個,均為財政全額補助的其他事業(yè)單位,。
三,、收支決算總體情況
2015年辦事處收入決算總額為928.94萬元,,其中:當(dāng)年財政撥款收入905.27萬元,,銀行利息等收入23.67萬元,。收入決算總額較2014年增加248.24萬元,主要原因為2015年支付房產(chǎn)稅110多萬元及增加招商引資工作人員支出,。
2015年辦事處支出決算總額為835.87萬元,,其中:一般公共服務(wù)支出794.57萬元,社會保障和就業(yè)支出18.67萬元,,醫(yī)療衛(wèi)生支出5.87萬元,,住房保障支出16.76萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余93.07萬元,。支出決算總額較2014年增加155.17萬元,,主要原因為2015年支付房產(chǎn)稅110多萬元及新增招商引資事務(wù)工作人員支出。
四,、財政撥款支出決算情況
辦事處財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)“窗口、橋梁,、紐帶”,、招商引資、信訪維穩(wěn)等相關(guān)工作,。
基本支出,,是用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。
項目支出,是用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出,。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù)支出794.57萬元,。主要用于:在職人員及臨聘人員的工資,、社保;水電氣費,、辦公費,、印刷費及招商引資工作等。
?。ǘ┥鐣U虾途蜆I(yè)支出18.67萬元,。主要用于:退休人員工資,、生活補貼等。
?。ㄋ模┽t(yī)療衛(wèi)生支出5.87萬元,。主要用于:在職人員的醫(yī)療保險。
?。ㄎ澹┳》勘U现С?6.76萬元,。主要用于:在職人員的住房公積金及退休人員的住房補貼。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費
2015年因公出國(境)費0萬元,與2014年決算數(shù)持平。
?。ǘ┕珓?wù)接待費
2015年公務(wù)接待費7.36萬元,較2014年決算數(shù)下降82.16%,,主要原因是按照中央相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行要求,,厲行節(jié)約,,嚴(yán)格控制支出。
2015年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。其中:國內(nèi)公務(wù)接待20批次,,210人次,共計支出7.36萬元,。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護(hù)費
2015年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費12.60萬元,較2014年決算數(shù)下降17.42%,主要原因是按照中央相關(guān)規(guī)定,,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行要求,,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出,。
2015年按規(guī)定無更新購置公務(wù)用車,。截至2015年12月底,單位共有公務(wù)用車(轎車)2輛,。
2015年車輛運行維護(hù)費支出12.60萬元,,用于招商引資、信訪及日常緊急外出工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
辦事處2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能,、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費合計12.63萬元,。
(二)政府采購情況
2015年辦事處用于采購貨物,、工程等款項總額為5.35萬元,,其中:采購貨物3.47萬元,主要用于辦事處為保障正常運轉(zhuǎn)采購的各類辦公設(shè)施設(shè)備等,;支付工程尾款1.88萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
辦事處2015年有車輛2臺,,無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
附件:1.收支決算總表
2.收入總表
3.支出總表
4.財政撥款支出決算表
5.人員支出財政撥款決算明細(xì)表
6.日常公用支出財政撥款決算明細(xì)表
7.對個人和家庭補助支出財政撥款決算明細(xì)表
8.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
?。ㄒ唬┗韭毮?
1,、做好“窗口,、橋梁,、紐帶”工作,。
2,、做好招商引資工作。
3,、做好信訪工作,。
4、做好政務(wù)服務(wù)工作。
?。ǘ?015年重點工作
1,、努力推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展,提升業(yè)務(wù)水平,,搞好政務(wù)服務(wù),。
2、聚精會神抓黨建,,健全完善黨建制度體系,,全面完成各項專題教育活動,嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任,,加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè),。
3、建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)體系,,落實安全責(zé)任制度,,開展安全教育和演練并且做到了零安全事故運行。
4,、積極向上匯報,,加強政務(wù)聯(lián)絡(luò)聯(lián)系,充分發(fā)揮“窗口,、橋梁,、紐帶”職能職責(zé),協(xié)助和參與各項政務(wù)活動,。
5,、高度重視招商引資活動,建立專門機構(gòu)隊伍,,積極參加各類招商引資活動,,完成了市上下達(dá)的招商引資任務(wù)。
6,、信訪維穩(wěn)工作取得了良好的成效,,在全省排在前列,多次獲得省委,、省政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的肯定和好評,。
二、部門概況
辦事處屬于財政一級預(yù)算的行政機關(guān)單位,,下設(shè)行政科和秘書科,,下屬二級決算單位2個,均為財政全額補助的其他事業(yè)單位,。
三,、收支決算總體情況
2015年辦事處收入決算總額為928.94萬元,,其中:當(dāng)年財政撥款收入905.27萬元,,銀行利息等收入23.67萬元,。收入決算總額較2014年增加248.24萬元,主要原因為2015年支付房產(chǎn)稅110多萬元及增加招商引資工作人員支出,。
2015年辦事處支出決算總額為835.87萬元,,其中:一般公共服務(wù)支出794.57萬元,社會保障和就業(yè)支出18.67萬元,,醫(yī)療衛(wèi)生支出5.87萬元,,住房保障支出16.76萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余93.07萬元,。支出決算總額較2014年增加155.17萬元,,主要原因為2015年支付房產(chǎn)稅110多萬元及新增招商引資事務(wù)工作人員支出。
四,、財政撥款支出決算情況
辦事處財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)“窗口、橋梁,、紐帶”,、招商引資、信訪維穩(wěn)等相關(guān)工作,。
基本支出,,是用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。
項目支出,是用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出,。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù)支出794.57萬元,。主要用于:在職人員及臨聘人員的工資,、社保;水電氣費,、辦公費,、印刷費及招商引資工作等。
?。ǘ┥鐣U虾途蜆I(yè)支出18.67萬元,。主要用于:退休人員工資,、生活補貼等。
?。ㄋ模┽t(yī)療衛(wèi)生支出5.87萬元,。主要用于:在職人員的醫(yī)療保險。
?。ㄎ澹┳》勘U现С?6.76萬元,。主要用于:在職人員的住房公積金及退休人員的住房補貼。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費
2015年因公出國(境)費0萬元,與2014年決算數(shù)持平。
?。ǘ┕珓?wù)接待費
2015年公務(wù)接待費7.36萬元,較2014年決算數(shù)下降82.16%,,主要原因是按照中央相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行要求,,厲行節(jié)約,,嚴(yán)格控制支出。
2015年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。其中:國內(nèi)公務(wù)接待20批次,,210人次,共計支出7.36萬元,。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護(hù)費
2015年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費12.60萬元,較2014年決算數(shù)下降17.42%,主要原因是按照中央相關(guān)規(guī)定,,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行要求,,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出,。
2015年按規(guī)定無更新購置公務(wù)用車,。截至2015年12月底,單位共有公務(wù)用車(轎車)2輛,。
2015年車輛運行維護(hù)費支出12.60萬元,,用于招商引資、信訪及日常緊急外出工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
辦事處2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能,、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費合計12.63萬元,。
(二)政府采購情況
2015年辦事處用于采購貨物,、工程等款項總額為5.35萬元,,其中:采購貨物3.47萬元,主要用于辦事處為保障正常運轉(zhuǎn)采購的各類辦公設(shè)施設(shè)備等,;支付工程尾款1.88萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
辦事處2015年有車輛2臺,,無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
附件:1.收支決算總表
2.收入總表
3.支出總表
4.財政撥款支出決算表
5.人員支出財政撥款決算明細(xì)表
6.日常公用支出財政撥款決算明細(xì)表
7.對個人和家庭補助支出財政撥款決算明細(xì)表
8.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
瀘州市人民政府駐成都辦事處
2016年9月19日
2016年9月19日
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